Имам въпрос? Обадете се на експерт
ЗАЯВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Как да декларирате ДДС като чуждестранен предприемач със системата за обслужване на едно гише (OSS)

Плащането и получаването на ДДС често е неразделна част от правенето на бизнес навсякъде по света, тъй като всяка държава на планетата има своя собствена система за ДДС. Независимо дали правите бизнес на национално или международно ниво, в даден момент винаги ще се сблъскате с ДДС. Разбираме, че това може да изглежда сложно или дори обезсърчително за чуждестранните предприемачи, особено ако не сте много добре запознати с холандското корпоративно и данъчно право. За щастие, нашите специалисти в Intercompany Solutions имаме дългогодишен богат опит, що се отнася до установяването на холандски бизнес, спазването на законовите изисквания и плащането на данъци по всякакъв възможен начин.

Например, ние не само ще учредим вашата холандска компания, но и впоследствие можем да ви помогнем с всички данъчни въпроси. Това означава обработка на вашите периодични и годишни данъчни декларации, предлагане на персонализирани данъчни съвети и помощ при определянето на най-подходящата бизнес форма за вашите начинания. Ако желаете да научите повече за нашите услуги и дали можем да ви помогнем с нещо, моля, свържете се директно с нас. С удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси или ще ви предоставим директна и ясна оферта за услугите, от които може да се нуждаете.

OбобщениеСистемата „Едно гише“ (OSS) е революционна данъчна схема на ЕС, предназначена да премахне административната тежест от регистрацията по ДДС във всяка отделна държава членка. За чуждестранни предприемачи, продаващи стоки или цифрови услуги на потребители от ЕС (B2C), OSS позволява една тримесечна декларация за ДДС и едно консолидирано плащане към избран данъчен орган, като например Нидерландия. След като надвишите прага от 10 000 евро за трансгранична дейност в целия ЕС, OSS се превръща в най-ефективния инструмент за поддържане на съответствие, управление на различни ставки на ДДС и мащабиране на вашия бизнес за електронна търговия във всички 27 държави членки.

Схема за отворен код (OSS)Целева публикаКлючов случай на използване
Схема на СъюзаФирми, установени в ЕСТрансгранични B2C продажби в рамките на Европа
Схема без синдикатиФирми, базирани извън ЕС (напр. САЩ/Обединеното кралство)Продажба на услуги на частни потребители от ЕС
Схема за импортиране (IOSS)Глобални търговци, внасящи в ЕСПродажби от разстояние на стоки с ниска стойност (под 150 евро)

Плащане на данъци в Холандия като чуждестранен предприемач

Стартирането или управлението на бизнес в страна, която не е вашата, може да бъде вълнуващо, но може да повдигне и много въпроси. Това често е особено вярно, когато става въпрос за данъци, тъй като самите данъци са достатъчно сложни (дори във вашата родна страна). Въпреки това, знайте, че Холандия всъщност е добре позната като много благоприятна за бизнеса страна и много международни предприемачи избират да установят присъствие тук заради многото ѝ силни страни. Помислете за неща като много приветлива атмосфера към чуждестранните предприемачи, изключително силната логистична мрежа, стабилната икономика и политическа ситуация и много лесния процес на учредяване на компания. Въпреки това, дори и да не живеете физически в Холандия, има голяма вероятност все пак да се наложи да се справите с холандските данъчни задължения, в зависимост от това къде се намират вашите клиенти и как продавате продуктите или услугите си. 

Така че е важно да се разбере как работят нещата от самото начало, особено що се отнася до ДДС, защото грешките могат лесно да доведат до допълнителни разходи, санкции или ненужен стрес по-късно. За чуждестранните предприемачи данъчното облагане може да изглежда малко по-различно за жителите на Нидерландия, но системата все пак е ясна, след като разберете основите. Ако продавате продукти или определени цифрови услуги на клиенти в рамките на Европейския съюз, може да се прилагат правилата за ДДС и трябва да декларирате и плащате ДДС правилно. Дори ако вашата компания е регистрирана в чужбина. Това е така, защото ДДС се основава на местоположението на клиента, а не само на местоположението на вашата компания. Европейският съюз иска да се увери, че ДДС се събира справедливо в правилната държава и че предприятията от различни държави спазват едни и същи правила. Ето защо ЕС създаде полезен инструмент, наречен система за обслужване на едно гише (OSS), който е особено полезен за чуждестранните предприемачи, но повече за това след малко.

Разбиране на ДДС за чуждестранни предприемачи в Нидерландия

ДДС, известен още като данък върху добавената стойност, е вид данък върху потреблението, който се добавя към повечето продукти и услуги, продавани в рамките на Европейския съюз. В Нидерландия се нарича BTW (Belasting Toegevoegde Waarde). ДДС може да звучи сложно на пръв поглед, но с прости думи, това е данък, който клиентите плащат в допълнение към цената, а предприятията са отговорни за събирането му и прехвърлянето му на данъчните власти. Ако продавате стоки или определени цифрови услуги на клиенти в ЕС (дори ако вашата компания не е физически базирана в Нидерландия), може все пак да се наложи да начислявате ДДС въз основа на това къде живеят вашите клиенти. Това е особено важно за онлайн магазини, платформи за електронна търговия и доставчици на цифрови услуги, които продават зад граница. 

В Холандия има няколко различни ставки на ДДС. Това включва стандартната ставка на ДДС от 21%, която се използва основно за повечето продукти и услуги. Съществува и намалена ставка от 9% за някои стоки като храни и лекарства. Има дори 0% ставка за определени специфични международни сделки и някои специални стоки и услуги. Това означава, че като чуждестранен предприемач, използваната от вас ставка ще зависи главно от това какво продавате и къде се намира вашият клиент. Освен това имайте предвид, че правилата за ДДС в ЕС са предназначени да създадат равнопоставена конкуренция. Смисълът на това е, че всички предприятия трябва да спазват сходни правила, независимо къде се намират в даден момент. По този начин продавач от друга държава не получава несправедливо предимство пред продавач от Холандия, когато продава стоки или услуги на холандски клиенти. 

Следователно, способността да разбирате доброто правило за ДДС е особено важна, когато продавате в няколко държави от ЕС или планирате да разширите бизнеса си в международен план по този начин, тъй като управлението на различни национални ставки на ДДС, фактури и системи за подаване може бързо да се превърне в предизвикателство. Поради това, за да реши този проблем, ЕС въведе споменатата по-рано така наречена система за обслужване на едно гише (OSS). Това е много удобно и ефикасно решение, което позволява на предприемачите да отчитат и плащат ДДС на една платформа, вместо да се налага да се справят с множество държави поотделно.

Какво представлява системата OSS и кой може да я използва?

„Едно гише“ (OSS) е по същество много опростена схема за отчитане на ДДС. Както споменахме по-горе, тя беше въведена от Европейската комисия, за да помогне на бизнеса, който продава през границите на ЕС, да избегне необходимостта от регистрация по ДДС във всяка отделна държава членка, което несъмнено е много досаден процес. Така че, вместо да жонглирате с отделни регистрации и подавания на ДДС декларации в множество държави, вече можете да изберете да декларирате всички ваши допустими транзакции между предприятия и потребители (B2C) в ЕС чрез един данъчен орган, базиран в ЕС. Като цяло има три основни „схеми“ за OSS, в зависимост от вашата бизнес структура и къде е установена вашата компания:

  • Схемата на Съюза е за предприятия, които имат място на установяване или постоянен обект в ЕС. 
  • Схемата за несъюзни предприятия е за предприятия, установени извън ЕС, например онлайн магазин в Обединеното кралство или САЩ, който продава на потребители от ЕС. Те все още могат да се регистрират за OSS. 
  • Схемата за внос (понякога наричана IOSS) обработва стоки, внесени в ЕС, за дистанционни продажби на потребители. 

И така, кой трябва да го използва? Ако сте чуждестранен предприемач (независимо дали в ЕС или извън него) и продавате стоки или определени услуги директно на частни лица в страни от ЕС, OSS може значително да опрости вашите задължения по ДДС. Например, дистанционни продажби на стоки от вашия онлайн магазин в една страна от ЕС на потребители в други страни от ЕС или цифрови услуги, предоставяни на потребители в ЕС. Ако надвишите определени прагове (като прага от 10 000 евро за продажби на потребители извън вашата страна на установяване), OSS става особено важен. Накратко, OSS е незадължителен, но мощен инструмент и ако отговаряте на критериите, той може драстично да намали документооборота. Но вие също така трябва да спазвате неговите правила за всички допустими транзакции. 

Кога и защо чуждестранен предприемач трябва да се регистрира за OSS в Холандия

Регистрацията в системата OSS не е задължителна, но може да улесни значително бизнеса ви, ако продавате на потребители в множество страни от ЕС. Определено трябва да обмислите регистрация за OSS в случаите, когато продавате физически стоки или определени цифрови услуги директно на частни клиенти (B2C) в рамките на ЕС. А също и ако продажбите ви са над гореспоменатия праг от 10 000 евро годишно за трансгранични потребителски продажби. Защото след като преминете този праг, всъщност сте задължени да начислявате ДДС въз основа на законите и разпоредбите в страната на клиента, а не във вашата собствена. Това означава, че без OSS ще трябва да се регистрирате по ДДС отделно във всяка страна, в която живеят вашите клиенти, което може сериозно да се превърне в отнемащ време и скъп процес. Следователно, дори и все още да не сте достигнали прага, все пак може да изберете OSS рано, защото това ви подготвя за растеж и ви помага да избегнете внезапни административни промени по-късно. 

Освен това, OSS може да се използва и от предприемачи извън ЕС, които продават на потребители от ЕС, стига да отговарят на гореспоменатите изисквания за допустимост и регистрация. В тези случаи избирате една държава от ЕС, където се регистрирате, и този данъчен орган става вашата основна точка за контакт за отчитане на ДДС. Изборът на Нидерландия като държава за регистрация на OSS може да бъде от полза, ако вече работите с холандски доставчици, използвате холандски центрове за изпълнение на поръчки, имате компания, установена там, или просто предпочитате яснотата и надеждността на холандските правителствени системи. Много предприемачи избират Нидерландия и защото е широко достъпно ръководство на английски език и защото холандските данъчни власти са известни с ясните си цифрови системи за подаване на документи. Така че, не забравяйте да се регистрирате за OSS, когато искате да улесните трансграничното отчитане на ДДС, да избегнете множество регистрации по ДДС и да създадете гладък и предвидим данъчен процес за вашия разрастващ се онлайн бизнес.

Ръководство стъпка по стъпка: как да се регистрирате за OSS и да декларирате ДДС чрез нидерландската система

По-долу ще предоставим обобщен преглед на необходимите стъпки и действия за регистрация в системата за обслужване на едно гише, за да знаете какво трябва да направите и как работи всичко. Ако все още имате някакви въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с някой от членовете на екипа. Intercompany Solutions за полезни съвети; ние винаги сме готови да ви помогнем с всичко, което можем.

  1. Основните стъпки при регистрацията за OSS

Регистрацията в системата OSS може да звучи технически сложно, но самият процес е доста лесен за управление, след като разберете стъпките. Първото нещо, което трябва да знаете, е, че регистрацията в OSS се извършва онлайн чрез данъчния орган на избраната от вас държава от ЕС, например, нидерландските данъчни органи, ако се регистрирате в Нидерландия. Преди да започнете, уверете се, че данните за вашия бизнес са пълни и верни, включително юридическото име на вашия бизнес, регистрационния номер, информацията за контакт и държавите, в които планирате да продавате. Ако се намирате извън ЕС, може да се наложи да назначите посредник, базиран в ЕС, за процеса, в зависимост от вида на схемата за OSS, която използвате. За да се регистрирате, влизате в онлайн портала на избрания данъчен орган и попълвате формуляра за регистрация в OSS. 

След като бъдете одобрени, ще получите потвърждение и от този момент нататък трябва да използвате OSS за всички квалифицирани трансгранични продажби от бизнес към потребител в ЕС. Това означава, че ако изберете OSS, вече не можете да смесвате подаванията на OSS с нормалните местни декларации за ДДС за същите тези продажби. Когато дойде време за подаване, подавате декларация за ДДС чрез OSS, което обикновено се прави веднъж на тримесечие, чрез същия онлайн портал. В тази декларация въвеждате общите си продажби по държави, посочвате правилната ставка на ДДС за всяка държава и изчислявате дължимия ДДС. След подаване плащате сумата на ДДС с едно плащане на данъчния орган, към който сте се регистрирали. Това, което се случва тогава, е, че те автоматично ще разпределят правилните суми на ДДС за всяка държава от ЕС, вместо вие да се налага да правите това. По принцип това ви спестява много време, защото можете да избегнете множество плащания и отделни национални данъчни разговори, което е точно причината да съществува OSS. Просто винаги се уверявайте, че сумите, които декларирате, са точни и подкрепени от надлежни записи, защото сте задължени да правите това по закон. Тази част остава ваша отговорност.

  1. Подаване на декларацията за ДДС чрез OSS: какво да включите и какво да не правите

Както споменахме по-рано, след като се регистрирате за схемата OSS (Off-Off-Service), ще трябва да подавате декларация за ДДС всяко тримесечие. Дори и да не сте имали продажби през този период. Това е важно, защото забравянето за подаване или подаването със закъснение може да доведе до напомняния, санкции или дори премахване от системата OSS, което би ви върнало към регистрации в множество държави, което определено е нещо, което никой предприемач не иска. В декларацията си за OSS не изброявате отделни фактури; вместо това отчитате общата стойност на вашите трансгранични продажби B2C за всяка държава от ЕС, включително правилната ставка на ДДС за всяка държава. Тъй като ставките на ДДС не са еднакви във всяка европейска държава, винаги е важно да проверявате и прилагате правилната ставка за всяка продажба. Това означава, че когато подготвяте данъчната си декларация, уверете се, че правилно разделяте трансграничните продажби на потребителите в ЕС от други продажби, като например продажби на вътрешния пазар, B2B транзакции или износ извън ЕС. 

Това се дължи на факта, че тези други категории не се отчитат чрез OSS и трябва да се обработват отделно, съгласно местните закони и разпоредби. Друг важен детайл е конвертирането на валутата. Вашата OSS декларация трябва да бъде попълнена в евро, дори ако вашият бизнес обикновено фактурира в долари, паунди или друга валута. Референтният курс на Европейската централна банка (ЕЦБ) обикновено може да се използва за конвертиране. Някои често срещани грешки включват смесване на B2B и B2C продажби в OSS декларацията, прилагане на грешна ставка на ДДС, забравяне на корекции от предишни тримесечия или несъхраняване на подкрепящи записи за транзакции. Данъчните власти могат да изискват документация до 10 години, така че се уверете, че съхранявате фактури, потвърждения на поръчки, данни за плащане и доказателства за доставка безопасно. Като сте организирани и работите с надеждни инструменти за счетоводство или специализиран формуляр като нашия, можете да избегнете грешки, като същевременно поддържате процеса гладък и без стрес.

  1. Какво се случва след подаване на OSS?

След като действително сте подали вашата декларация за ДДС чрез OSS, следващата стъпка е да се уверите, че плащането на ДДС е извършено правилно и навременно. Добрата новина е, че процесът на плащане чрез OSS е много по-лесен от управлението на множество плащания, специфични за всяка държава! Трябва да платите само една обща сума на основния данъчен орган в страната, в която сте се регистрирали за OSS. Например, на холандските данъчни органи, ако вашият бизнес е регистриран в Нидерландия. След това те ще разделят плащането и ще преведат правилната част от ДДС на всяка страна от ЕС, която участва в транзакциите. Важно е да се отбележи, че вашата декларация трябва да съответства точно на плащането ви, тъй като разликите в данъчната декларация могат да доведат до досадни ситуации като забавяния, корекционни известия или дори временни проблеми с достъпа до платформата OSS. Ето защо винаги проверявайте два пъти общите си суми, преди да изпратите както декларацията, така и плащането. 

Освен това, воденето на записи е друга важна част от спазването на изискванията. Въпреки че OSS значително намалява цялата административна документация в различните страни, това със сигурност не премахва задължението ви да водите подробни записи за транзакциите. Помислете за информация и данни като фактури, потвърждения за плащане, данни за доставка, местоположения на клиенти и документация за ставките на ДДС. Тези записи трябва да се съхраняват поне 10 години според закона, защото всяка държава от ЕС, в която сте продали, има законното право да поиска доказателства в случай на одит или разяснение. Може да не искат това често, но когато го направят, подготовката може да ви спести много време и стрес. Трябва също да сте наясно с факта, че декларациите OSS може да се нуждаят от корекции, ако по-късно откриете грешки. За щастие, системата OSS позволява корекции в бъдещи декларации, вместо да се отварят отново по-стари, но все пак е най-добре да решавате проблемите веднага щом ги откриете. Използването на дигитално счетоводство, автоматизирани инструменти за фактуриране или професионална поддръжка може да ви помогне да останете в съответствие с изискванията, организирани и уверени, че управлявате процеса правилно.

Използване на OSS спрямо традиционна регистрация по ДДС в Холандия: плюсове и минуси

Изборът между OSS система и традиционна регистрация по ДДС може да ви се стори объркващ в началото, но разбирането на основните разлики ще ви помогне да вземете правилното решение за вашия бизнес. В традиционна система, ако продавате на клиенти в няколко държави от ЕС, обикновено трябва да се регистрирате по ДДС във всяка отделна държава, където се намират вашите клиенти. Това означава отделни данъчни номера, отделни декларации за ДДС и отделни срокове, което бързо може да се превърне в много административни задачи. Особено за бизнеси за електронна търговия, предлагащи продукти или услуги в целия ЕС. Но въпреки че традиционната регистрация може да се изисква в някои случаи, например когато съхранявате стоки в друга държава от ЕС или когато извършвате местни продажби там, можете да бъдете сигурни, че за повечето трансгранични онлайн продажби на частни клиенти, OSS е наличен и много по-ефективен вариант.

И така, обобщено: със системата OSS можете да обработвате всички декларации за ДДС на потребителите в ЕС в една единствена декларация чрез един избран данъчен орган, който обикновено е мястото, където е базирана вашата компания в ЕС, ако извършвате бизнес от ЕС. Това ви спестява много време, намалява многото документи, избягва досадните езикови бариери и прави плащанията като цяло много по-лесни. Имайте предвид обаче, че OSS идва с определени правила. След като се присъедините, трябва да използвате OSS през цялото време за всички допустими трансгранични продажби B2C и трябва да се уверите, че винаги прилагате правилните ставки на ДДС за страните, в които продавате стоки или услуги. Също така имайте предвид, че OSS не покрива всичко, като например продажби B2B, износ извън ЕС или вътрешни транзакции, както вече споменахме по-рано. Всички те все още следват обичайните правила за отчитане на ДДС. 

И така, кой вариант е всъщност по-добър? Това зависи главно от това, което правите на практика. Ако управлявате бизнес, който от време на време продава зад граница, традиционната регистрация може все още да работи добре. Нямате много транзакции с много държави, така че администрацията не е твърде сложна и обемна, което означава, че няма да отделите много време за справяне с това сами. Но ако правите неща като управление на онлайн магазин, абонаментна услуга или дигитална платформа с клиенти в няколко държави от ЕС, OSS обикновено е по-умният и по-мащабируем избор. Той осигурява яснота, спестява ви много време и предотвратява дълъг списък от отделни регистрации по ДДС.

Няколко практически съвета за чуждестранни предприемачи

Работата с ДДС и OSS не е задължително да бъде стресираща, но изисква добра организация и ясни рутини. Един от най-полезните съвети, които можем да предложим, е да инвестирате в надежден софтуер за счетоводство или електронна търговия, който може автоматично да проследява данни като държавата на клиента, приложимата ставка на ДДС и общата сума на продажбите. Някои от най-популярните онлайн платформи, като Shopify, WooCommerce и Amazon, често позволяват плъгини за автоматизация на ДДС, което може да ви спести ценно време. Може също да е полезно да създадете прост вътрешен контролен списък, който да следвате всяко тримесечие: проверете общите си потребителски продажби в ЕС, потвърдете ставките на ДДС, прегледайте транзакциите по държави и подгответе декларацията си за OSS преди крайния срок за подаване. Този тип структура поддържа администрацията ви спокойна, вместо хаотична.

След това, трябва постоянно да се уверявате, че сте информирани за промените в ставките на ДДС. Това е така, защото те могат да се различават в различните страни и понякога дори внезапно да се променят през годината. Задаването на дигитално напомняне или абонирането за данъчни актуализации може да предотврати досадни и дори скъпи изненади. Друг полезен съвет е винаги да поддържате ясни цифрови записи. Съхраняването на документи в облака, като фактури, потвърждения на поръчки, доказателства за плащане и данни за доставка, гарантира, че можете лесно да ги извлечете, ако/когато е необходимо. Не забравяйте, че трябва да можете да покажете всички тези данни в продължение на 10 години след първоначалната транзакция. И накрая, не се колебайте да поискате професионална поддръжка, особено ако продавате в множество страни от ЕС, работите със сложна логистика или очаквате бърз растеж. Кратка консултация с данъчен експерт може да предотврати много скъпи грешки и също така може да ви даде така необходимото спокойствие, когато знаете, че всичко се обработва правилно. И така, ключовата идея е следната: след като настроите проста и повтаряща се система, OSS се превръща в практичен инструмент, който подкрепя вашия бизнес, вместо да го забавя. С правилния подход ДДС може да бъде просто още една административна задача, вместо източник на стрес или объркване.

Защо използването на OSS може да помогне на вашата компания

Управлението на ДДС като чуждестранен предприемач може да ви се стори като изучаване на нов език. В началото изглежда прекалено сложно, но щом разберете основния модел, всичко започва да има смисъл. Системата за обслужване на едно гише (OSS) е специално разработена, за да опрости европейските закони и правила за ДДС и да предостави на международните продавачи по-плавен и по-организиран начин за изпълнение на данъчните им задължения. Това означава, че вместо да се регистрирате за ДДС в няколко различни държави от ЕС и да се занимавате с множество системи, можете да отчитате всичко на едно централизирано място и да се съсредоточите повече върху управлението и развитието на бизнеса си. Независимо дали продавате дигитални услуги, физически продукти, абонаменти или съдържание за изтегляне, OSS може да ви спести време, да намали документите и да ви помогне да предотвратите скъпоструващи грешки.

Въпреки че OSS улеснява нещата, то все пак изисква да подавате правилни декларации, да съхранявате записи за дълъг период от време и да сте запознати с правилата за ДДС в различните страни от ЕС. Много предприемачи не са сигурни дали OSS е необходим в тяхната ситуация. А също и относно неща като регистрация, как правилно да подадат тримесечна декларация или какво да правят, когато нещо се промени. И това е напълно нормално, защото трансграничната електронна търговия се развива бързо и правилата често са сложни и много подробни. Добрата новина е, че не е нужно да се справяте сами. Нашият екип не само помага на чуждестранни предприемачи да учредят холандски компании, но и предоставя професионални данъчни консултации, съдействие за ДДС и OSS, както и пълна подкрепа с данъчни декларации. Независимо дали тепърва започвате или вече продавате в международен план, ние можем да ви напътстваме стъпка по стъпка, така че всичко да е направено правилно, ясно и навреме. Винаги се колебайте да се свържете с нас, ако искате личен съвет, подкрепа с регистрацията през OSS или пълно администриране на ДДС за вас. Щастливи сме да помогнем на вашия бизнес да расте гладко и уверено.

Многото услуги Intercompany Solutions може да ви предложи

Intercompany Solutions е помогнала на стотици чуждестранни предприемачи от над 50 различни националности. Нашите клиенти варират от малки еднолични стартиращи фирми до мултинационални корпорации и всичко между тях. Нашите процеси са насочени към чуждестранни предприемачи и като такива, ние знаем най-практичните начини да ви помогнем с регистрацията на вашата компания. Можем да ви помогнем с пълния пакет от регистрация на компания в Холандия, самостоятелно или чрез доверени и професионални партньори, с които работим в тясно сътрудничество:

  • Създаване на дружество в Нидерландия
  • Заявление за ДДС или EORI номер
  • Заявление за чуждестранни ДДС номера
  • Помощ при стартиране
  • Счетоводни услуги
  • Административни услуги
  • Секретарски услуги
  • Правна помощ
  • Администрация на заплатите
  • Данъчни услуги
  • Връщания от OSS
  • Декларации за вътреобщностни сделки (ICP)
  • Придобиване на лиценз по член 23
  • Получаване на електронно обучение за вашата компания
  • Придобиване или закриване на G-сметки
  • Прехвърляне на акции
  • Закриване на холандски компании
  • Общи бизнес съвети

Ние непрекъснато подобряваме нашите стандарти за качество, за да предоставяме постоянно безупречни услуги.

Как Intercompany Solutions може да ви помогне с редица данъчни въпроси

Правенето на бизнес в различна държава е достатъчно сложно и само по себе си. Трябва да усвоите напълно различна бизнес култура, да се запознаете с правилата и разпоредбите в дадена държава и може да се наложи да се погрижите за неща като получаване на разрешителни или визи, наемане на персонал и обработка на заплати и данъци. Ето защо, ние сме тук за вас, ако имате сериозни амбиции да започнете бизнес в Холандия. Ако имате добра бизнес идея, просто трябва да ни предоставите пълномощно и някои необходими документи и ние обикновено можем да създадем холандска бизнес компания за вас само за няколко работни дни. След като това е уредено, можем периодично да ви помагаме с всичко, свързано с данъците, което ще ви осигури много повече време да се съсредоточите върху бизнеса си. Искате ли да научите повече за възможностите за вас и вашата (бъдеща) холандска компания? Тогава, не се колебайте да се свържете директно с нас за персонализирани съвети. Тук сме, за да ви помогнем по всякакъв възможен начин.

Нуждаете се от повече информация за холандската фирма BV?

Свържете се с експерт
Регистрирайте бизнес

Търсите начин да стартирате своя компания в Холандия?

Създайте вашата BV бързо и в съответствие с изискванията
Насоки през всяка правна стъпка
Експертна помощ при регистрация на фирма
Пълно счетоводно и правно съдействие
Всичко горепосочено — с Intercompany Solutions.
Свържете се
ICS е специализирана в подпомагането на предприемачи при учредяване на дружество с ограничена отговорност (BV) в Холандия.

Контакти

Отзиви

менюшеврон надолунапречен кръг